同學你好 對的 這個要折舊再清理
我公司一項固定資產12月份賣了,我1.借應該存款 貸固定資產清理 應交增值稅銷項 2.借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
你好,老師,請問下,我當時系統是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產折舊清單打印出來,后打折清理固定資產開票了,開票是在10月份,然后我現在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師,請問我在十二月份出售了固定資產,那么十二月份我是不是要先照常計提折舊,再做清理?
當月賣固定資產了 是先提完折舊 再做固定資產清理 還是直接就清理呢
固定資產1月出售的,但是2月才開發票,那么1月需要先計提折舊再做固定資產清理嘛?還是等2月開了票再做固定資產清理
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證
飲用水卡充值記到哪個科目,水電費嗎?那不是和自來水混了,還是單獨設置一個?
個人采購的產品在淘寶店銷售出去客戶要開發票要怎么開呢
老師麻煩咨詢一下,申報工資應是扣個稅前的金額,還是扣了個稅后的金額呢。會計分錄如何處理呢
老師財務軟件上面的單價,數量,匯算小數這個參數應該設置成幾位小數?
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫看一下,我這樣是否增加完全了,謝謝!
快賬軟件稅金及附加可以不選子科目嗎
老師,我們公司最近要開一張換電項目的票給a公司,但是問題是,我們沒有那么多錢去進貨源,我們要先拿到錢才能去進貨,我們要拿錢a公司讓我們先開票,就算我們開了票,一時也沒有成本結轉,這個最好我們要怎么做?
請問老師,入資款沒入齊是不是不能借款經營
那是不是1月做固定資產清理,等2月開票收到貨款再做借 銀行存款 貸固定資產清理,應交稅費的分錄?
1月就要做固定資產清理的
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費這個分錄能等到2月做嘛? 因為1月也沒開票
那你就都在2月做 2月再折舊一個月
其實1月底東西已經移到購買方那里了,2月再折舊一個月沒關系嘛?
因為沒開發票這個可以