您好, 這個是會影響年底的財務報表的
老師 企業所得稅零申報或者數據有誤的統一在年終匯算清繳更正可以的嗎?會有什么影響
老師公司注銷一般納稅人有留底稅額,我結轉了收入,第四季度報財務報表,增值稅,報快了,報了0,,企業所得稅匯算清繳年報報了收入。有影響嗎?季報月報和年報數據不一致,會通過嗎?
老師 明年企業所得稅匯算清繳 主表納稅調增,財務報表利潤表需要調整嗎
老師,我們本來是點擊第四季度財報報表申報,結果點成年度,這種有影響沒有呀,因為企業所得稅匯算清繳還沒開始,我要調增數據,特定現在申報的年度財務報表數據有差異,這個有影響沒有呀
所得稅匯算清繳要納稅調增,財務報表年報有影響嗎?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
一年期間有無票支出正常做成本了,每個季度的利潤都是負數,沒有交過企業所得稅,在匯算時都沒有發票,那些無票支出的成本都要調增,補交企業所得稅,我的理解對嗎?老師
對的 納稅調整以后? 應納稅所得額變成正數了 就需要交稅 所以你的理解是正確的
不明白的是:年底有一套利潤是負數的財務報表,匯算時又補交了稅款,匯算的數據要不要跟著去改財務報表?
財務報表不需要修改,因為納稅調整是稅務↑的調整,報表不需要動。
還是說把該補的稅補了就行,財報就是之前的財報,沒啥要改的?
對,該交稅交稅 納稅調整的賬上不用動
賬是賬,不用動?只要把稅交了就可以了?
對 把稅交了 做賬了就成了。
那今年繳稅的那筆錢怎么記賬?交的是去年的錢?
對 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整 借應交稅費-應交所得稅? 貸銀行存款
用‘以前年度損益調整’這個科目是企業會計準則,這樣記賬,那小企業會計準則呢?
而且用‘以前年度損益調整’不是還要去調報表?
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交企業所得稅就行了
而且用了‘以前年度損益調整’不是還要去調整報表?調整報表怎么調?
《小企業會計準則》沒有以前年度損益調整,用利潤分配未分配利潤就可以
這個需要調整之前報表的期初數