你之前那些沒認證的嗎 知道的話借應交稅費待認證 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
老師,有一張進項票沒有入賬,我直接認證再進項稅額轉出了,結轉增值稅時分錄怎么做?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師,我6月的進賬專票6月份沒抵扣,放7月抵扣了,而且我6月的那個進項稅額分錄沒有做出來待認證金額,直接價稅合計計入成本了,現(xiàn)在我需要怎么改賬啊,老師幫幫我
老師,之前拿到進賬稅發(fā)票直接做的應繳稅費/應繳增值稅/進項稅,現(xiàn)在要加一個待認證進項稅,怎么把之前的未抵扣進項稅轉入待認證進項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
老師,新接一家公司賬,之前會計來專票,沒走待認證進項稅額,而是直接入進項稅了,我該怎么分出來?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
老師,什么意思?沒明白
我不知道有多少沒認證的,賬上沒有這個明細科目
電子稅務局里可以查到嗎
電子稅務局 我要辦稅 稅收數(shù)字賬戶 發(fā)票勾選里面未勾選里面的都是 沒勾選的