您好,這么多的發票紅沖是有風險的,總公司實現這個收入了,我們把這個進項不勾選,放著沒事的,以后慢慢抵扣
老師您好,我們公司是一家商貿公司,19年至今供應商開了100多萬的泡面的進項票給我們公司,有部分已經被我們公司抵扣掉了,我們開票給客戶泡面開的比較少,現在稅局查了說我們進銷差異大,要求我們把方面票之前抵扣的進項沖紅轉出,現在有沒有什么補救的方法呀?
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當時跟客戶簽合同的時候是用A公司簽的,發票也是開給A公司,但是實際上銷售的時候,因為我們是天貓店,主體是B公司,所以開給客戶的發票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進項但是沒有銷項,B公司有銷項沒有進項,我可不可以用A公司開一張發票給B公司,開具發票的金額和我供應商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師您好,對方建筑公司給我們公司開了1000萬的專票,有9%的稅率可以抵扣,我進項多了90萬,請問這個進項稅稅務局會退給我嗎
老師您好!我們是圓通快遞粉公司,請問總公司2023年給我們開的進項稅發票還有300萬沒有抵扣完,怎么辦?
老師您好!請問老師我公司是圓通快遞分公司,2023年總公司給我公司開的進項稅發票還有300萬沒有抵扣完,也就是說總公司給我們開的進項稅額多,而我們銷項稅額少,那么我公司可以要求總公司把300萬進項稅發票全部紅沖嗎?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉?。课覀児緦嶋H也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
謝謝老師!老師想問一下可以再交費續簽會計問嗎?
您好,這個問題您在首頁咨詢下在線客服哈,答疑老師是兼職的,這個不清楚的,不能誤導您,還請您原諒