你好,勞務費個人所得稅是35000*(1-20%)*305-2000
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務登記后再扣繳嗎?
收到一張個人開過來的勞務費發票35000元,上面是寫的由我們公司代扣代繳,實際上看對方自己承擔,請問我要扣他多少錢
請問一下,去年10月請人化特效妝,花了8000元,沒有注意對方開的是勞務費發票,現在稅務局要求我們代扣代繳個人所得稅,這個稅我們公司也不想承擔,對方也不想承擔,對方就說把發票拿去稅務局紅沖了,重新開發票給我們,不開勞務費了,這個對我們公司有影響沒有啊
請問一下,去年10月請人化特效妝,花了8000元,沒有注意對方開的是勞務費發票,現在稅務局要求我們代扣代繳個人所得稅,這個稅我們公司也不想承擔,對方也不想承擔,對方就說把發票拿去稅務局紅沖了,重新開發票給我們,不開勞務費了,這個對我們公司有影響沒有啊
老師,您好!我們公司請了一個大學專家教授做咨詢,專家在稅務局代開了一張2000元的咨詢費發票,發票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務報酬個稅,想問一下老師,從公司基本戶上轉錢給專家實際應該轉多少錢啊?
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
月子中心工作失誤,寶寶住院,賠償給寶媽1多萬,應該入什么會計賬
就是這張發票要扣他多少稅呢
勞務費個人所得稅是35000*(1-20%)*30%-2000
35000的收入要交6400元呀,對方還有什么辦法嗎
勞務費就是稅率很高的
我百度了一下有人說可以做到百分之二
要是勞務所得不可能是2%
他這張發票,她去稅務局開的時候要交這個增值稅嗎,
需要繳納1%的增值稅的
代開沒有免稅額嗎,例如普票公司不超過30萬免增值稅額
個人的這種不免稅的