你好,是沒有確認銷項稅吧,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入做的這個嗎?
開給客戶的發(fā)票,客戶說開錯了,然后開了紅字發(fā)票,那怎么記賬呢,之前確認了收入銷項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們屬于服務(wù)業(yè),客戶太多而且很少重復(fù),客戶打款,有的開票有的不開票,銷,售有時也不跟客戶確認是否開票。請給一個合理流程,1要不要要求銷,售跟客戶確認是否開票?如果業(yè)務(wù)完成兩個月客戶還沒說要不要開票怎么辦?還有就是客戶一開始說不要票已經(jīng)做了無票收入,后面又來要票怎么辦?總之就是需要一個合理的讓賬上不掛賬的流程,
我們是一般納稅人,確認了未開票收入,已經(jīng)用進項抵扣了,后期客戶又叫我們開發(fā)票,這個時候咋辦呢
前期客戶么要求開票,確認了無票收入,進項抵扣了,可后期有要求開票,這個賬務(wù)怎么處理呢
老師您好,請問1000萬合同,還沒有執(zhí)行,客戶直接給我們打款200萬,這時候怎么確認收入呢?沒法確認吧 是不是開票了就要確認收入?還是開票了可以不確認收入?還是不可以開票?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負債表都要資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個月)可中標的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔(dān)的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
如果是的話,借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
對對對,沒有確認銷項稅額
那你就按照上面的來就可以的