您好,您是按照737/1.06*0.06開票,中間以737/1.13*0.13給下游開票
老師好,請問一下關(guān)于稅點方面的問題。比如,我們公司給甲方開了10萬元專票,6%稅點,然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請問一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒,比如簽訂合同簽不含稅金額,有類似于這樣的解決辦法嗎?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我們現(xiàn)在有個情況是這樣的,課我們10月給郵政開的35.64萬的稅額想用進(jìn)項票抵,岳辰給我們開的票是一個點的,后續(xù)給我們開的發(fā)票他們可以把稅點提到3個點,但是會面臨一個風(fēng)險,因為合同中只寫了含稅金額但是沒有明確規(guī)定稅點,中途提高稅點可能有被查賬的風(fēng)險,所以我想問下現(xiàn)在這個情況是不可行嗎?只能繼續(xù)給我們開一個點的專票?
請問, 1,我稅前金額10萬,但是對方開票后含13個點稅,只開了10萬的票給我,這樣算起來我這邊虧了嗎? 2,因為對方裸價10萬,根據(jù)協(xié)商,我們要退9個點的稅額給他,也就是9千。但是考慮到他只開了10萬的票給我,所以我認(rèn)為我們應(yīng)該只退10/1.13*0.09的稅額給他,而不是9千的稅額。 請問老師我的邏輯是否正確?謝謝
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億?,F(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
對的 老師
嗯,我覺得這樣開沒毛病吧
不好意思老師 不是按照737/1.06開票給中間方 我就是要算13個點和6個點的稅差 然后看我們給中間方開6個點發(fā)票金額開多少
同學(xué)您好,我還是沒理解,總金額難道是可以調(diào)節(jié)的?
這7個點的稅差 是我們要補給中間方的 1. 比如737萬/1.13*1.06 轉(zhuǎn)換為6個點的含稅金額,也就是我們要開給中間方的金額 2.中間方開給 下游的是737萬/1.13*0.13。兩者之間有7個點的稅差,我就想問2和1的差額是不是就是7個點的稅差呢?
他的銷項稅727/1.13*0.13,進(jìn)項稅727/1.06*0.06.這兩個數(shù)的差額就是要補給他的金額
那我們要開給對方6個點的金額,是用13個點和6個點的增值稅相減的差額,再用合同額737萬減去稅率差,就是我們和中間方簽的合同額嗎?
您看看圖片里面我算的對嗎?6939293合同額 我們按這個金額開6個點的專票給中間方
您好,這樣應(yīng)該是對的,相當(dāng)于給他讓了43萬