您好,哪個軟件都實現(xiàn)不了 預(yù)付和應(yīng)付合在一起,我們做分錄在一個科目 ,做2個科目不好對賬
貨沒到、票也沒到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,請問在實際工作的時候,關(guān)于往來供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付或者預(yù)收、預(yù)付的余額在做賬的時候可以直接看到嗎?還是從哪里可以查到?另外就是為什么我再科目余額表中看到不到委托加工物資和交易性金融資產(chǎn)科目呢?如果涉及到收回委托加工物資或者賣交易性金融資產(chǎn),我想要看之前做賬時候的金額,這個怎么查詢呢?
請問供應(yīng)商是60天后付款,且款付了后再開發(fā)票,客戶是2個月后才能收到款,發(fā)票不一定馬上開,請問我分錄怎么做?才能在明細(xì)表賬上查看應(yīng)付和應(yīng)收的金額呢?
金蝶KIS軟件怎么查看全部供應(yīng)商的余額和其中一家供應(yīng)商的余額和明細(xì)呢?我找了半天只能看到其中一家的預(yù)付賬款明細(xì),或者應(yīng)付明細(xì),看不到預(yù)付和應(yīng)付合在一起的,這家供應(yīng)商全部的
請問,紅字發(fā)票怎么開?
第六題,已專利權(quán)出自入股,為什么需要進(jìn)行凈利潤調(diào)整。
老師解析說是認(rèn)繳,為什么講義上寫可以認(rèn)繳也可以實繳呢
請問老師預(yù)付保險費怎么做,發(fā)票次月開
您好老師,2019年的發(fā)票到現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師,一個公司的法定代表人轉(zhuǎn)我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業(yè),員工出差日本,這些能不能報銷?
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過戶機(jī)構(gòu)開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
那就是要把所有的預(yù)付和應(yīng)付全部改成一個科目下嗎?應(yīng)該用預(yù)付還是應(yīng)付啊
您好,應(yīng)付,我們所有供應(yīng)商應(yīng)付,所有客戶應(yīng)收,這樣對賬好方便
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
我看他們前面的賬預(yù)付用的多,我要是把前面的賬改的話,把應(yīng)付改成預(yù)付可以嗎,
您好,可以的哦,用哪個科目都是可以?的
他們前面的賬我能改嗎
我看他們供應(yīng)商預(yù)付多,客戶應(yīng)收多,股東應(yīng)付多, 我想按照這個把這三種全部改統(tǒng)一,方便我以后對賬
現(xiàn)在找哪個都費勁的很,得翻半天,還得自己算最后的數(shù)字
因為涉及跨年,不知道能不能改,我是從今年一月份開始做賬,前面余額都是多少我也不知道,全都得自己算,和發(fā)票數(shù)都是亂的,我想改掉以后自己做賬對賬都方便,工作量小一點,
您好,24年往來余額核對好一家改一家,他們以前的往來賬很可能不對的 我們核對好以后用自己的方法,以后就方便了
我現(xiàn)在就是不知道這個往來余額,銀行賬減出來的數(shù)字,發(fā)票統(tǒng)計出來的數(shù)字,還有合同數(shù)字,都跟賬上算出來的數(shù)字不一樣,我都不知道該怎么辦了,一個個算賬上的數(shù)字,工作量太大,我就想能不能把他們以前的賬科目統(tǒng)一了,應(yīng)該就能出來賬上的余額了,
您好,科目統(tǒng)一是挺好的,但您要一個一個八憑證去修改科目,這不是一件容易的事
這是我目前唯一能想到的辦法了,根據(jù)出納銀行賬統(tǒng)計出來的數(shù)字,一張張發(fā)票統(tǒng)計出來的數(shù)字,還有賬上的數(shù)字,每個單獨來說都是正確的,做的都挺細(xì)的,但是我好多都合不到一起去,都不一樣,
他們以前的憑證都沒打印,也沒裝訂,我只需要改軟件上就可以,我就是不確定我能不能改
您好,那這人比我想象的要好,能改的,逐月反結(jié)賬,按憑證去更改往來會計科目