同學你好,你這個一問就感覺好亂。那先梳理下頭緒,你先看問題在哪里,以前的查不了是啥意思呢?原始憑證沒有嗎
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
老師,老板現在接手了一個建筑勞務公司的賬務,但是之前的賬應該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據現有的憑證從新做賬后,往來應其他收款是負數,老板說不能掛這個應收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據?老師這個情況該怎么處理?
老師,你好!我現在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現在這個問題怎么處理好一點呢?
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
老師,您好,我想問下想請請教下母公司處置子公司,對母公司本部,合并,以上母公司的上級合并的影響,如何測算下,對利潤,現金流的影響! 母公司:新揚公司(香港注冊) 子公司:剛果金公司(剛果注冊) 母公司的上級公司:國貿公司(北京注冊) 想簡單測算下,如何25年打算處置子公司剛果金公司,則對新揚公司本部,合并層,自己國貿公司合并層有哪些利潤和現金流等重要指標影響,需要哪些數據,那些公司,如何測算,謝謝老師
公司為一般納稅人,公司注冊資本為1000萬,目前股東實繳了實收資本10萬,股東為法人100%持有公司股權,公司資產負債表有未分配800萬利潤,現在我們要把股權轉讓給其他人,這個稅款怎么計算
第四季度財報和企業所得稅報錯了少報了收入和成本,可以在電子稅務局直接更正嗎?
您好!老師,想問下工廠返回的陳列費(這筆費用我們是做為中間人,要再轉回給我的客戶),入賬時我可以直接沖主營業務成本,轉給客戶時記銷售費用,這樣可以嗎?
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區,里面會有應該食物區,是別人合作,別人銷售她們請營業員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統里收銀,方便監控。但是從我們收銀系統走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發票,包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區,報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊,所以我認為食物區肯定要規劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,建筑公司收到業務的工程款墊付材料的,備注貨款有沒關系的?
你好,老師,3月被稅務局查,說2023年4.5.7月收到一家公司三張發票進項發票,不能抵扣要轉出,報表也更正申報了,稅費也補繳了,會計分錄怎么辦
老師,發票開的是現代服務-信息服務費,應記到哪個科目下面啊
個稅返還會計分錄怎么做,退了30.05 不多
公司名稱變更,提交的股東會決議,蓋章是不是得蓋原公司名稱的章?
老師,是呀,是很亂呀,我自己都找不到頭緒,以前的憑證壓根就不全而且他的分錄上面也沒有發票號碼做的啥我也不知道
那你這賬面上不平,很亂,實際紙質的又不全,賬實根本無法核對,每一個是全的
沒有一個是完整的,無法核對
分錄摘要里寫的是簡單又簡單,你根本就找不到對應的哪一筆。而且也沒有原始憑證,誰知道他之前的原始憑證之前的會計給他搞到哪里去了?我來的時候那些憑證是亂七八糟的。經過我不懈的努力,我才把這近幾年的憑證給他歸類之前的根本沒辦法在去理。
好吧,同學,你這種不完整的實務問題會計學堂無法解決的
但是現在公司想建一個內賬,其實是說白了吧就是能對應的上然后主要是給老板看的,但是需要引用之前的賬目上面的那些余額 ,我也不是很懂,我如果之前有的科目不用那么我借貸方和銀行一定是不平的,但是我用了那就做內賬的意義不大,其實主要就好像我們手工登記的應收應付,然后賺取了多少錢?多少成本,多少利潤在老板的眼里就要看實實在在的。老師,我現在表達的你能看得清楚嗎?
老師,我不急著你回答,你幫我理一理,然后教我一個方法怎么樣做好感謝感謝!
你這個太亂了,我先看下吧
對呀!以前就像一推破爛,也很無語/::@
同學你好,整理好情緒,你這種以前賬務不一定會恢復,重新建賬也估計不行、建議你和領導溝通下
然后呢?怎么辦!溝通啥呢?
你將實際情況和領導說明下