你好,可以的,可以一筆一筆的調(diào)賬
老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來(lái)應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說(shuō)不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說(shuō)了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來(lái),他說(shuō)做還款,我說(shuō)這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺(jué)得做一筆平往來(lái)款就可以了,我說(shuō)這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來(lái),而且還要有附件憑證,我不知道他覺(jué)得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬,以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬,對(duì)公戶上面很多往來(lái)比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒(méi)有票的就不做了,我感覺(jué)對(duì)公賬戶上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒(méi)票的,我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢?
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師收到中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
老師,公司購(gòu)買汽車開(kāi)具的發(fā)票上的公司和后來(lái)支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問(wèn)題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
可是老師 銀行存款18年整年是對(duì)不上的 我怎么調(diào)整呢
很多借貸寫(xiě)反了
這種情況,建議做好一筆調(diào)整
可以嗎 那銀行存款 我這邊該怎么處理呢 她的銀行存款一直沒(méi)對(duì)上 19年給調(diào)平了
你好,她是不是通過(guò)往來(lái)調(diào)平的,你們這種不平的,建議通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整,相當(dāng)于盤(pán)點(diǎn)損失,收益,當(dāng)然如果知道原因,實(shí)際調(diào)整更好
是這樣的老師 應(yīng)該是付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是她做反了 當(dāng)時(shí)銀行存款也是每個(gè)月都對(duì)不上 現(xiàn)在可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出。
可以的,相當(dāng)于營(yíng)業(yè)外收支是個(gè)中轉(zhuǎn)科目
那老師 正確的調(diào)整分錄可以幫忙寫(xiě)一下嗎
還有年終匯算清繳的時(shí)候那這個(gè)是需要調(diào)增了嗎
如果是做反了分錄,沖回,然后按照正確的 如果調(diào)到營(yíng)業(yè)外收支不用納稅調(diào)整
之前正確分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 他做反了 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了 正確分錄 老師可以幫忙寫(xiě)一下嗎 因?yàn)槲疫€是沒(méi)太懂 總覺(jué)得調(diào)整了 銀行存款就是個(gè)問(wèn)題
首先沖回去她做的分錄 沖回 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 重新做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
那銀行存款 不是會(huì)減少嗎
影響現(xiàn)在的銀行存款科目了呀
是會(huì)的,如果不想影響的話 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 重新做 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是不是涉及到了所得稅了呢
是的,所以,你們前任的錯(cuò)誤,如果調(diào)整,就只能今年承擔(dān)