你好,當然是按照2023年末的數字填寫了
老師,2022年我們分公司是匯總總公司申報所得稅的,2022年分公司就注銷了,現在2023第一季度所得稅填寫的財務報表資產負債表期初數我是不是填寫2022年末匯總的數據?還是就單獨填寫2023年總公司的期初數?
公司處置了自用的一車輛,累計折舊-運輸工具成了借方余額,在企業所得稅匯算清繳時填A105080資產折舊納稅調整明細表時,資產原值及資產計稅依據是填固定資產賬上余額,本年折舊及稅收折舊該怎么填寫
小企業會計準則:做所得稅匯算清繳發現在2021年12.31購入固定資產原值10000元,2022年沒有計提折舊,在2023年5月賬里補提的,那么在填寫資產折舊攤銷及納稅調整明細表的時候要不要填寫這個固定資產,折舊要不要填寫
2023年公司年中賣了一輛車,在填報2023年企業所得稅匯算清繳時,填寫資產折舊攤銷納稅調整明細表時資產原值填寫2023年期末數還是填寫期初數據
你好,老師,我公司2023年購買一輛汽車,去年累計折舊7125,車輛價格為120000,現在做匯算清繳,資產折舊、攤銷及納稅調整表要怎樣填寫
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
填寫A105080表,資產原值是填寫減去賣掉車的原值,直接填寫固定資產這個科目的期末數額是嗎
是的,填寫固定資產這個科目的期末數額是