你好,上一個月勾選了之后,你沒有做賬務處理嗎?這個是成本費用還是什么的?
現在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理?
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了,這么做對嗎?
老師好,我的待認證進項稅額金額1000,待抵扣進項稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認證并抵扣的進項金額是300,請問分錄該怎么做呢?
老師,比如我今天收到一張專票,這個進項稅額1000在上個月就已經被勾選抵扣進項稅了,那我這個月的分錄怎么做呢?目前用友軟件進項稅額就會比本月稅務局進項勾選抵扣的多1000
您好老師,上月銷項小于進項,比如說銷項80,進項100,我抵扣的時候就勾選80的稅額就行了撒,剩余的進項留著下月抵扣,但是勾選的時候那個稅額勾出來并不能剛好等于80,要么多出一點,要么少一點,這個怎么勾選婭
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
這個月我才收到發票,之前的會計就在沒有收到發票的時候就勾選使用了進項稅額。
我意思就是我們用友現在才做賬,進項稅額是之前就已經抵扣了,我要保證本月增值稅申報表上面的進項稅額顯示一致,我這個月用友里面要怎么沖減1000進項稅額呢?
那你在這個月補上就可以的,如果是以前月份的成本費用,借利潤分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅進項,貸銀行 匯算繳納稅調減
分錄我知道怎么做,我意思是,本月我進項稅額比如一共20000,然后我增值稅申報表上面是19000,有沒有問題?因為我本月能勾選的只有 19000了。我這個用友余額跟我申報表不一致有沒有問題呢?
你好,那你之前的沒有填寫,后期改善沒有問題的可以的,如果你必須是一樣的反結賬去修改就可以了,之前申報給稅務局的財務報表也去調整,企業所得稅也去調整。