你好,你有留底的可以的 但是計(jì)算可以參考這個(gè)
老師好,請(qǐng)問受托代理出口貨物的外貿(mào)企業(yè),其本身是只收一些委托方的手續(xù)費(fèi)嗎,還是說需代扣代繳增值稅進(jìn)而該受托的外貿(mào)企業(yè)也會(huì)享受免退稅或免抵退稅等政策?
老師好,請(qǐng)問一下,我公司是生產(chǎn)類出口企業(yè),享受免抵退稅的政策,那么免抵退部分的金額做什么科目,具體分錄是什么呢?
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請(qǐng)問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退的政策,期末沒有留底稅額,還是開免稅普票并且正常申報(bào)嗎?需要考慮其他稅嗎?
請(qǐng)問,老師,這個(gè)月有出口銷售,我這邊是生產(chǎn)企業(yè),享受免抵退,但是沒有留底,請(qǐng)問老師,我這還用在出口退稅申報(bào)表里填寫嗎?
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項(xiàng)是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購(gòu)超400萬(wàn)今年沒招標(biāo),財(cái)政讓政府采購(gòu)怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個(gè)個(gè)體工商戶在 23 年 12 月份的時(shí)候開具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤,在 1 月份的時(shí)候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請(qǐng)問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個(gè)人所得稅零申報(bào)呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請(qǐng)問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計(jì)提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實(shí)際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽(yáng)劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價(jià)開錯(cuò)了,會(huì)計(jì)沒有看出來誰(shuí)的責(zé)任
鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場(chǎng)含稅價(jià)是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價(jià)格是6000人民幣。請(qǐng)問我怎么計(jì)算能知道我出口以后能退給我多少錢?謝謝,專業(yè)一點(diǎn)。 我們企業(yè)是在其他企業(yè)購(gòu)買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363 其中: 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果為正數(shù)時(shí),不退稅; 當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù)時(shí),要將第1.2.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果的絕對(duì)值進(jìn)行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純?cè)搯味?,你的退稅?63. 你的利潤(rùn)=收入-成本=(6000+363)-5800=563.
謝謝,那請(qǐng)問目前退稅率都有哪些稅率?
你好9%還有13%去查一下到