你好,這個你可以對方要發票,看看對方能不能給你們開發票
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
新接手一家賬,上一家會計沒做賬,都是零申報三年,這個單位也沒有開過發票,那銀行存款的賬我現在要怎么做呢?比如現在銀行存款是5元,我可以建賬直接寫借銀行存款,貸其他應付款?
我們是一般納稅人,用對公賬戶支付了搭建雨棚的資金,3000元,就一張銀行轉賬回單,我做了會計分錄是,借,應付賬款,貸,銀行存款,現在年末了,對方一直沒有開票,那現在怎么處理呢
2022年我們給運輸公司打了運費2000元,2022年的分錄是:借:應付賬款,貸:銀行存款。現在2024年對方說開不了發票給我們,我們怎么做處理
不能開票唉,怎么辦
那就把應付賬款正常轉到成本費用里面,只是說他沒有發票,不能稅前扣除
那要納稅調增嗎
對,匯算清繳的時候納稅調整