這種情況你要和稅務局確認一下稅務局要是允許你,那你就退稅或者是抵扣。 超過的那一個季度肯定是不享受減半征收,因為系統是默認的。
老師,如果第一二季度符合小型微利企業,按六稅兩費政策減免了附加稅,印花稅,那么第四季度不符合要重新繳納嗎?
老師,我公司第一季度符合小微企業,第二季度不符合小微企業了,那我的所得稅怎么申報,附加稅減半政策是否還享受呢
我們22年所得稅匯算清繳時還是屬于小微企業,今年第二季度結束后我的資產總額超過小微企業的標準了,那我申報二季度印花稅和上個月增值稅的時候還可以按照小微企業享受優惠嗎
我們公司第一季度突破了小微企業,但是平均下來整個年度沒有超過小微,那么第一季度申報增值稅時,附加稅、印花稅可以減半嗎?如果不能減半,我全額繳了附加稅和印花稅,那么第二季度又回到小微企業了,那么第一季度多繳的附加稅和印花稅是否可以抵第二季度應繳的附加稅、印花稅?
我們公司第一季度突破了小微企業,但是平均下來整個年度沒有超過小微,那么第一季度申報增值稅時,附加稅、印花稅可以減半嗎?如果不能減半,我全額繳了附加稅和印花稅,那么第二季度又回到小微企業了,那么第一季度多繳的附加稅和印花稅是否可以抵第二季度應繳的附加稅、印花稅?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡