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有筆分錄直接是 借:管理費用, 貸:銀行存款 ,借:應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬。但正確是 計提時,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 發放時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款。請問這是違背了什么準則,還是是屬于賬務處理不正確,要怎么表述這個分錄的錯誤呀

2024-01-23 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-23 16:10

您好,賬務處理不規范。

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快賬用戶3016 追問 2024-01-23 16:11

要怎么表達這個問題呀?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:12

您好,題目是怎么樣子的呢?

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快賬用戶3016 追問 2024-01-23 16:13

不是題目來的,是實際操作,是支付福利費來的,會計這樣做賬了:借:管理費用, 貸:銀行存款 ,借:應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬。

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:14

您好,你們的工資是1月工資2月發這樣的嗎?

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快賬用戶3016 追問 2024-01-23 16:16

不是,是屬于福利費。是10月做7-9月的餐費補貼賬務。

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:17

您好,不符合權責發生制。應當在當月計提費用,做計提分錄;發放時,再做發放分錄。

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職稱:注冊會計師,稅務師

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