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老師,注銷公司,其他應收款12600,收不回,轉營業外支出,還有個稅193,有余額轉入營業外收入,是不是進行匯算清繳時,需要調增

2024-01-20 22:28
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齊紅老師

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2024-01-20 22:31

企業可以稅前扣除應收款收不回來的營業外支出,但是有一定的要求。首先,企業可以將應收款收不回來的營業外支出在會計期間內扣除,但必須是被明確認定為不可退還的;其次,支出必須是合法的,否則不予扣除。個稅193?是指代扣代繳個稅未繳納?應該如實申報繳納

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快賬用戶5019 追問 2024-01-21 21:52

看到個稅系統上是正常申報代扣的,就是賬目上有個余額193,元

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企業可以稅前扣除應收款收不回來的營業外支出,但是有一定的要求。首先,企業可以將應收款收不回來的營業外支出在會計期間內扣除,但必須是被明確認定為不可退還的;其次,支出必須是合法的,否則不予扣除。個稅193?是指代扣代繳個稅未繳納?應該如實申報繳納
2024-01-20
對,這個只能是記入到營業外收入
2024-01-15
同學你好!這個的話? 除非稅務部門批準認可了這個營業外支出 否則的話? ? 是要調增的哦
2021-04-30
你好,這個留存收不回來的證明資料,備查不需要調整。
2021-01-27
你好 應付不在支付轉營業外收入去核算 這個是盈利的情況下你要繳納企業所得稅的。 有其他辦法 比如你有資本你沒有繳足 你去轉實收資本 但是會涉及印花稅的繳納的
2020-11-06
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