你好,按照900做收入的哈,遞減當(dāng)月的收入哈
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師,下午好,有這樣一個情況,我們在8月份的時候,銷售發(fā)票是開著6200元,但只收到對方5000元的貨款,后來查核原因是有一款產(chǎn)品下調(diào)價格了,象這樣的情況,對于年終結(jié)賬有沒有什么情況?再者,如果在12月份沒有這家客戶的貨物銷售,我們可否到明年的銷售貨物再少開這1200元的發(fā)票給對方呢?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用備抵法按算應(yīng)收款項減值,2020年12月1日甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為25萬元:12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,標(biāo)價1000萬元(不含增值稅)由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)的5月份所欠貨款100萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2016年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行(5)12月30日,向丙企業(yè)賒銷商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。(6)12月31日以減值測試及風(fēng)險評估,預(yù)計可收回款項為850萬元。要求:(1)計算甲企業(yè)2020年12月應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備并編制會計分錄。全部,急
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用備抵法按算應(yīng)收款項減值,2020年12月1日甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為25萬元:12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,標(biāo)價1000萬元(不含增值稅)由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)的5月份所欠貨款100萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2016年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行(5)12月30日,向丙企業(yè)賒銷商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。(6)12月31日以減值測試及風(fēng)險評估,預(yù)計可收回款項為850萬元。要求:計算甲企業(yè)2020年12月應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備并編制會計分錄。全部,急
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關(guān),是買單報關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關(guān),相當(dāng)于也不用開出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統(tǒng)沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產(chǎn),電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環(huán)保驗收檢測費,入什么科目,二級明細(xì)是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉(zhuǎn)不過來,能不能轉(zhuǎn)到我們別的公司,別的公司在給轉(zhuǎn)到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應(yīng)商的錢沒付的
老師,這個經(jīng)營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發(fā)現(xiàn)的小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何做分錄,設(shè)計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
那我在出庫單和憑證摘要上是不是要注明是78月份的折扣
是的? 可以備注一下的
加油,。等你的好評哦
好的謝謝老師
加油,等你好評哦。同學(xué)