你好!多扣的個稅你申請退稅了嗎
老師,我想問你一下,1月份我們發了勞務報酬9080.當時做的分錄是借:其他業務支出 貸:銀行存款。3月份我們負責人說勞務報酬要繳稅,就帶扣了馬上要發的5000元的稅800元,因為是我們出納自己交的,所以她自己先墊付,申報繳納完以后拿800元報銷。(這時5000是還沒付的)。現在7月份要發這個人5000的工資了。我們要從這5000里面把800元扣除,還要扣除9080的勞務稅1425.08元,等于這次實發了2744.92
老師總公司為我們分公司代扣五險一金,我們分公司做的分錄是借:管理費用-醫療/失業/工傷/養老/住房公積金 其他應付款-代扣社保五險費用 貸:其他應付款-總公司,我們公司在發放工資時做的分錄是借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣五險 應交稅費-應交個人所得稅 管理費用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉總公司代墊費用其他應付款不是已經代扣了嗎,這兩個其他應付款到底是啥意思,金額不同
10月計提個稅時多扣了一個員工的個稅,11月又給她補多了2毛錢,這樣怎么做賬?發放工資時我們是借應付職工薪酬,貸其他應付款-代扣代繳個人所得稅,現在賬上就是其他應付款多了這兩毛錢的借方余額
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發放,所以我們就從這幾個員工的應發工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應該怎么改?我的這筆發放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發放的。這個賬我該怎么調一下?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發放,所以我們就從這幾個員工的應發工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應該怎么改?我的這筆發放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發放的。這個賬我該怎么調一下?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
我申報的個稅是對的,就是我多扣員工的留在帳上了,所以做了其他應付款要還給員工
你好!這樣次月補給職工就可以,不影響工資表,發放的時候沖其他應付款就可以
我這個月發工資的時候把這個月要交的稅金減掉上月他們多交的
你好!這樣不好查賬,還是按這個月的做然后加上其他應付款金額就可以
那我實發工資已經減點多扣的稅發放了,另外做個表可以嗎
你好!也可以這樣處理