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老師您好 我們公司購買了1萬多塊錢的購物卡用于送給客戶的,做的是銷售費用-業務招待費 這種情況 進項稅可以抵扣嗎?此業務是這樣做賬科目沒問題吧

2024-01-17 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 17:13

不可以抵扣的,這個進項沒法抵扣。

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:13

銷售費用,招待費,可以的。

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快賬用戶4482 追問 2024-01-17 17:14

那就是做賬可以這樣做 就是不能抵扣進項稅了 要做進項轉出對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:14

你好,對方還給你開了專票嗎?預付卡的,他怎么能開出專票?

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快賬用戶4482 追問 2024-01-17 17:18

是的 開了專票 在超市買的購物卡

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:20

你好,他是不是給你開的產品的。

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:20

這個能退回去重新開嗎?他開產品的,你就相當于是購入的產品再贈送出去,需要視同銷售的。

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不可以抵扣的,這個進項沒法抵扣。
2024-01-17
是的,銷售費用二級科目一般是業務招待費
2021-12-21
您好, 第二種情況需要交個稅? 不能抵扣進項稅額 第一種情況 沒有區別都是不能抵扣的 涉及個稅
2025-03-19
同學你好 有區別,一個是不交銷項,一個是交了銷項稅,所以用進項抵扣
2020-09-23
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應交稅應交增值稅進項稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費用,貸,主營業務收入或者其他業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
2024-12-24
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