收人和成本都是一樣的
您好,我們是加盟店,公司派遣店長到我們加盟店工作,店長的工資由兩部分組成,公司計算一部分,加盟店計算一部分,然后轉(zhuǎn)賬到公司一起發(fā)給店長,該工資怎么申報個稅,加盟店支付的工資可以入費用,稅前扣除嗎,怎么處理才能稅前扣除
我們是連鎖品牌總部,各加盟店收到顧客的充值款收到總部公戶,然后再根據(jù)實際消費給加盟商結(jié)算。這樣我們收的錢要交稅嗎?有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險?
請問一下老師,就是如果搞那種加盟連鎖的店,我們老板說公司占加盟店的51%股份,公司不參與店鋪的分紅,但是老板想用我們的收銀系統(tǒng),把所有的加盟店的收入都進(jìn)我們公司的公賬,相當(dāng)于所有門店的收入都是進(jìn)入我們總公司的收銀系統(tǒng)的,然后再返85%給店鋪,公司收15%,其中有10%是返給代理商那些的,像這種的話可以這樣做嗎?這樣做的話賬務(wù)處理要哪樣做?有什么涉稅風(fēng)險?要注意哪些事項?收入都進(jìn)入我們公賬再返給他們需要怎么處理?他們加盟店的成立形式要哪樣才好?
老師:我們公司的加盟店,總公司鋪貨,收入走總公司,總公司在返回利潤給加盟店,因為利潤返還了加盟店,那我們總公司申報的收入就是成本,成本還是成本,是這樣嗎?
老師:我們加盟店,我們進(jìn)貨,然后賣出的利潤是結(jié)給加盟店,我們總公司申報是不是收人和成本都是一樣的
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產(chǎn)生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務(wù)人員開具的勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務(wù)怎么處理?電影院還不給開發(fā)票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調(diào)增嗎
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務(wù)公司是否可以代收
老師我填寫納稅調(diào)整項目的明細(xì)表,老師三資產(chǎn)類調(diào)整項目的其他是從哪里取的數(shù),
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調(diào)整啊,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導(dǎo)期公司第一個月進(jìn)項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
老師:申報利潤表這樣對嗎?
老師:如果說,季度超過30萬的,那產(chǎn)生的增值稅和附加稅稅費總公司承擔(dān)嗎?
根據(jù)描述,是這樣申報。看雙方協(xié)商,可讓加盟店承擔(dān)稅費
讓加盟店承擔(dān)稅費,會計分錄怎么做
少轉(zhuǎn)錢,增加成本,少轉(zhuǎn)利潤給加盟商