同學(xué)你好,你是只有無票收入嗎
請(qǐng)問老師無票收入在填寫申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表在哪一欄填寫數(shù)據(jù)呢
老師,您好,小規(guī)模無票收入增值稅申報(bào)表填在哪一欄?
老師好!請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)時(shí)主表填哪1欄次,附表二填哪1欄次?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模增值稅表,無票收入填入哪一欄
老師好!請(qǐng)問老師,無票收入,增值稅申報(bào)表填哪1欄
老師,請(qǐng)問c&f出口的報(bào)關(guān)單,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺(tái)車給甲方(也是經(jīng)銷商)我開的專票給他,他家開上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額,本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做,比如進(jìn)項(xiàng)稅2000,銷項(xiàng)稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計(jì)公司出來2024年審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告,那我在稅務(wù)系統(tǒng),是先做24年匯算清繳 還是先做24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?謝謝
老師請(qǐng)問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
是的,都是無票收入
是零售肉檔
免稅是嗎,填其他免稅銷售額
就是超額了
超季度30萬了,80萬
你零售肉檔是免稅的對(duì)吧
不是的哦
那就填第三欄,填不含稅金額