你好你如果系統(tǒng)上不用繳了,你就不用計(jì)提
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅,當(dāng)季度有利潤,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,該季度還需要先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)的以前年度彌補(bǔ)虧損需要在賬上反應(yīng)嗎?假如以前年度彌補(bǔ)虧損是10w,今年稅前利潤有30w
本月計(jì)提所得稅是要交稅,但是如果扣掉之前彌補(bǔ)以前年度虧損,就不需要再交,那本月計(jì)提所得稅是按彌補(bǔ)前計(jì)提還是彌補(bǔ)后計(jì)提所得稅
老師,第三季度有利潤需要繳納企業(yè)所得稅,但是,因?yàn)橹澳甓壤麧櫴秦?fù)數(shù),所以填報(bào)表的時(shí)候要彌補(bǔ)之前的虧損,彌補(bǔ)以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的,那如果這樣,做賬時(shí)還需要計(jì)提所得稅嗎?
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對(duì)方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
也就是說要彌補(bǔ)虧損 就不用計(jì)提所得稅了 今年的報(bào)表即使是有利潤 也不會(huì)有所得稅對(duì)嗎
彌補(bǔ)以前年度的虧損需要做賬嗎
是的,彌補(bǔ)不需要做分錄