你好,9萬到營業外收入的哈
老師,小規模企業(不是房地產企業)建造廠房,已完工,發生以下業務,我這樣做會計分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎設施配套費,做會計分錄:借:固定資產 貸:銀行存款。然后每個月攤銷這個費用。2、政府又以企業發展資金的名義把配套費返還給企業了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據固定資產年限每個月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業外收入 。
我公司小規模納稅人,適用小企業會計準則,2020年取得財政專項資金200萬.會計上,是計入遞延收益,根據當期費用支出金額20萬同步轉入營業外收入。我在20年第四季度所得稅申報時把收到的資金200萬全部作為營業外收入不征稅收入申報了,我這樣做是否正確?還是要根據當期專項資金使用的20萬計入營業外收入來申報,以后所得稅申報時也是分期申報營業外收入的金額?如果我的做法錯誤,到年度匯算清繳時如何更正?
企業收到政府補貼購買設備獎勵款396萬,做遞延收益對吧?還是其他收益?后期的攤銷年限是依據固定資產折舊年限嗎?如果固定資產折舊年限是10年,每個月用396萬÷120個月 然后得數做借:遞延收益 貸:營業外收入
老師我們單位收到政府補貼500萬 這個錢主要是用于為當地產業園區招商 現在有招到企業在產業園辦公 請問收到的這個房租需要確認收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬 當時做的遞延收益 然后每月根據所發生相關的費用確認其他收益 這500萬需要繳稅嗎
2021年2月1日甲公司收到政府補貼其購買環保設備的款項200萬元,甲公司于2021年3月20日支付500萬元購入相應環保設備,該設備預計適用年限為8年,預計凈殘值為0.采用年限平均法計提折舊,已知該環保設備用于生產產品,且2021年其生產的產品均未對外銷售,甲公司采用總額法對政府補助進行處理,不考慮其他因素,該政府補助對2021年度營業利潤的影響金額為多少,? 這道題一開始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購入固定資產借固定資產500貸銀行存款500,接著計提折舊借制造費用46.875貸累計折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營業利潤嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
剛辦了一個社會團體法人登記證書,需不需要去稅務局辦理稅務登記?
那比如我錢都花完了,遞延收益就一直掛了1萬的余額啊,怎么處理,因為這1萬是進項稅,沒從遞延收益結轉出去
借:銀行存款 貸:遞延收益 分攤 借:遞延收益9。應交稅費一進項稅。 1 貸:營業外收入 10
應該是這樣,不好意思,之前看錯了
意思是進項稅1萬的部分也要從遞延收益結轉到營業外收入是吧,只是在分錄里面體現出來
不結轉增值稅金額說不過去呀,進項稅沒地方放呀
上班路上了,等下聊哈
我看您寫的分錄,分錄里面不行體現,借方進項稅吧?這樣進項稅就重復記賬了吧?
哦哦,是的,買東西進來還有進賬稅的,還沒到公司,在路上