你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
資金賬簿印花稅一般是什么時候申報
申報22年四季度印花稅,是否需要繳納資金賬簿的印花稅?還是等23年1季度銀行稅申報的時候繳納?
老師,資金賬簿的印花稅和其他合同印花稅是一樣的,按季度申報嗎?
你好老師,今年公司報稅有個印花稅營業賬簿,去年四季度已經報了印花稅,這個營業賬簿印花稅年報是報23年一整年的還是24年得提前申報?
1月申報第四季度印花稅,同時跳出資金賬簿的印花稅年報,什么時間計提
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
??老師你在回答我嗎
同學你好,那個資金賬簿,印花稅計提時間可以選擇12月份,23年12月份。
你也可以不用計提,你在二四年申報的時候直接進行申報,在二四年直接進稅金,基輔家貸銀行存款就行了。
那所屬期屬于12月還是24年1月
這個營業賬簿的印花稅,你可以選擇按次申報,然后他那個按次申報所屬期就應該在二三年度結束之后15個工作日內去申報,那就屬于二四年所屬期,如果你選擇的是按期申報,那就應該屬于二三年度的,你就選擇12分就行。
好的,我是按期申報
你好,同學,不客氣,很高興為您解答問題,祝您工作順利。
除了實收資本其他營業賬簿還用報印花稅嗎,怎么報
按照現在稅收政策,其他營業賬簿已經減免了,不需要繳印花稅了,但是呢,有的地方可以要求做零申報,那個具體的你得問一下你當地稅務局用不用報了。
老師,我們是18年做的稅務登記,開始沒有賬,22年才建賬,我這應收應付很多都對不上,我該怎么做
這個應收和應付的賬你對不上,第一個你需要把銀行流流水拿出來,然后有沒有看看業務的合同,你需要一個一個去對和理清這個往來賬,這個沒有好的辦法,也沒有好的快速的捷徑。
那之前沒有做上的賬,我需要重新建賬嗎
之前賬上沒有,你可以補進去,你也可以重新建賬,或者在現有的賬上進行補充,補充的話你不能追溯了,你只能在當期去補了。
這是我現在的財務報表,您看下
同學你好,我馬上回復你啊,稍等一下。
同學你好,我看你這報表,這個往來賬有數啊,你現在是哪對不上呢?
你的意思說現在你報表上的那個數跟賬上對不上,還是說報表跟賬上是一樣的,但是跟實際對不上啊,這個呢,你就得看這些往來賬,他當時建賬的時候有沒有明細,然后跟你的一個銀行流水,還有對應的合同,哎,每次付款包括結完沒結的,你得一個一個去核對呀。