按照利潤總額,那個(gè)金額,本年累計(jì)的,你好
老師您好,我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表,企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
老師你好!我第一次接觸外帳,第四季度有利潤,要繳納所得稅,這個(gè)所得稅12月份憑證要不要計(jì)提?如要計(jì)提不是要先出利潤表,看看賺了多少,才反回去計(jì)提所得稅,再重新出報(bào)表
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤表,我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會(huì)計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,可是上個(gè)會(huì)計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目,但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤表里面,這按理說這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤表,所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù),咋整
老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤為正數(shù) 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師 你看這個(gè)利潤表2022年的,所得稅是這么多 這個(gè)里面包含4季度的所得稅呢 因?yàn)樗募径鹊乃枚愑?jì)提到2023年1月份賬上了呢 那您說我這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告里面的利潤表的這個(gè)數(shù)據(jù)填寫那個(gè)數(shù)字呢 我是不是要把2023年1月份的計(jì)提所得稅的調(diào)整到2022年12月份里面呢
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
怎么判斷是否應(yīng)該放棄現(xiàn)金折扣呢,這個(gè)比例一般是和哪個(gè)比例比較呢?是和銀行借款利率比較嗎?一直分不清楚呢,可以舉個(gè)例子說一下嗎
老師,公司新成立,里面還沒有加入員工,怎么報(bào)個(gè)稅呢
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我填所有者權(quán)益戀動(dòng)表,第7行,綜合收益總額是填當(dāng)年的未分配利潤嗎,當(dāng)年有打?qū)嵤召Y本是填第9行,所有者投入普通股嗎?謝謝
給員工計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,稅前工資-五險(xiǎn)一金(個(gè)人部分)-5000)×適用稅率-速算扣除數(shù) 這個(gè)時(shí)候需要考慮員工的六大專項(xiàng)扣除嗎(子女教育,繼續(xù)教育那些?????,工資按月計(jì)算發(fā)放
第一季度,季報(bào)的話,本期數(shù)1~3月數(shù)據(jù),本年也是1~3月數(shù)據(jù),2季度,本期是4~6數(shù)據(jù),本年是1~6數(shù)據(jù)吧
老師:請(qǐng)問我公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),讓從今年開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用,請(qǐng)問這樣的費(fèi)用我應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么做?
員工從公司借款100來萬,員工沒辦法用發(fā)票來抵,請(qǐng)問走實(shí)交資本可以嗎?懂得老師回復(fù)謝謝
你好 我們是做室內(nèi)設(shè)計(jì)施工的,假如我12月收到客戶工程款5萬 施工成本票10萬 我可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)施工成本嗎 就是前期結(jié)轉(zhuǎn)多 后期結(jié)轉(zhuǎn)少點(diǎn)
那么老師你看一下我這樣計(jì)算對(duì)嗎?672306.23*0.05=33615.3115,是要計(jì)提所得稅這個(gè)數(shù)嗎?
對(duì),按照這個(gè)金額× 5%的
但是我之前交過所得稅了,不用扣掉嗎
那些的話,是年底匯算清繳多退少補(bǔ)的
但是我現(xiàn)在要做計(jì)提啊?要就是跟申報(bào)表一致啊
那你就是按照本期金額,本期的合計(jì),后邊那個(gè)
無語了,我不太懂了,您能不能把數(shù)字給我呢?取哪個(gè)數(shù)字呢?
本季度金額,326867.78? 請(qǐng)問一下理解了嗎?
那么要減掉之前的交過所得稅嗎
本季度就不需要減去的,這個(gè)是屬于10-12月的
那么感覺不對(duì)吧!如果取本年累計(jì)利潤672306.23*0.05=33615.3115-11999.79=21615.5215(要計(jì)提所得稅),取本季度的數(shù)326867.78*0.05=16343.389(要計(jì)提所得稅),這兩個(gè)數(shù)字不相等呀!應(yīng)該說兩種情況計(jì)算所得稅應(yīng)該相等啊???
不是的,那個(gè)672306.23? 是你1年的利潤總額,那個(gè)326867.78是你一個(gè)季度的,672306.23 包括326867.78
那就是啊那個(gè)672306.23 數(shù)字是1年的,計(jì)算時(shí)就要扣掉之前交的所得稅啊?這個(gè)季度就不要掉之前交的所得稅,兩種方法應(yīng)該算出來都相等才對(duì)啊
那你看一下你之前前三個(gè)季度一共預(yù)繳了多少?
用這個(gè)總的數(shù)字乘以5%減去你前三季度預(yù)繳的,你看能不等于第四季度的
前面3個(gè)季度合計(jì)累計(jì)繳納就是11999.79元
11999.79是前三個(gè)季度的,那你第四季度就是6389.91? 這樣合計(jì)是1年的
第四季度就是6389.91 是怎么得到的呢?
你看你給我發(fā)的報(bào)表,本季金額 326867.78? 所得稅 6389.91? 這個(gè)里邊沒有遞延吧