你好,沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅還是先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?期末還用把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
老師你好 本期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,本年利潤(rùn)為正數(shù) 接下來(lái)是計(jì)提所得稅費(fèi)用借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi) 然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤(rùn) 是這樣嗎?
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 然后看損益表利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅 再反過(guò)賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 再把凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬
老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 利潤(rùn)為正數(shù) 借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn) 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再計(jì)提企業(yè)所得稅,將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),再將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),是這樣的順序嗎?
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老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
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老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎