預繳的時候你有交個稅嗎?你只要預繳交了之后匯算清繳12萬以內(nèi)的收入不需要補
個稅匯繳清算,當年有專項附加扣除,但是沒有在電腦上填寫,現(xiàn)在匯繳了要繳納個稅?怎么辦
個稅匯算清繳年收入低于12萬,是什么意思,是說年收入扣除6萬和專項扣附加除后的低于12萬嗎,還是收入比如11萬不需要填專項附加扣除,不需要匯算清繳,
老師你好,個稅匯算清繳。總收入20萬。每月專項附加扣除3500,之前專項附加扣除只有2000,怎么在匯算清繳時,還要補稅6000多呢?
個人年收入不滿12萬不需要做匯算清繳嗎?那么不匯算清繳交的稅怎么退呢
個稅匯算清繳,收入12萬之內(nèi),但是附加扣除沒有,需要繳納很多稅,怎么做匯算清繳能不交稅
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
沒有預繳,多個公司匯總的
補稅400以內(nèi)也可以 其他的沒有
老師沒有說12萬之內(nèi)是免稅的說法么?
有 但是預繳需要繳納的
沒有預繳過,因為從兩個公司發(fā)的,都不到起稅點,匯算清繳不到12萬能免么
? 同學不免 不能免 補交
12萬之說沒有,那繳稅是按照收入-扣除項交了是么?
你好不是的,累計收入120,000以內(nèi),但是預繳的時候一定需要有預繳才行
有一筆預繳可以么?其他的都沒預繳能行么?
一筆預繳也可以的呀。
只要有一筆預繳12萬之內(nèi)也是免的是么?
是的對的,可以的,可以的,可以的