同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬,貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師:2022年12月份管理員工工資多計(jì)提了300元,現(xiàn)在2023年了,怎么調(diào)整啊!具體分錄是什么?我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,你好,公司去年多計(jì)提了一萬(wàn)多的工資,現(xiàn)在要怎么做分錄調(diào)賬呢,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我發(fā)現(xiàn)去年有筆費(fèi)用做重了,多做了10幾萬(wàn),我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在賬上要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
老師您好,2021年有一個(gè)月的工資忘了計(jì)提現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢分錄是什么?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)老師,我們適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年的固定資產(chǎn)入錯(cuò)到了原材料,現(xiàn)在是怎么做賬務(wù)調(diào)整呢?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
老師,那如果我們2022年有1萬(wàn)工資已經(jīng)計(jì)提了,然后是個(gè)人發(fā)放的,賬上沒(méi)做,我現(xiàn)在要補(bǔ)做到2024年12月,該怎么做分錄
您之前計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
之前借管理費(fèi)用職工薪酬,貸應(yīng)付職工工資
借:應(yīng)付職工薪酬**貸:銀存,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
22年是從個(gè)人賬戶支付的,那就在24年直接貸其他應(yīng)付款是吧老師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的