同學你好,基礎服務費要算到成本里的,不應該算到費用里。如果要算到費用里,可以算其他銷售費用里。
你好,老師,我們公司簽訂了一份產品銷售合同,在合同后面付了一個采購明細單,里面包含產品費用,物流費,設計費,還有快遞費和稅費,我們是按照合計金額開票,開票的時候我們是只能開產品和設計費,其他的我們怎么開具?
老師好!我是咨詢公司,這個月發生了宣傳費,記賬時,財務軟件里銷售費用下面直接掛著一個明細廣告費及業務宣傳費,我公司不銷售產品,這個月宣傳費能做到銷售費用下面嗎?還是在管理費用下面加一個宣傳費?
老師,裝修公司與物業公司的合作費用應該計入銷售費用-業務宣傳費,還是銷售費用-其他銷售費用呢,我們合作的內容大概就是可以在小區里面開展活動獲客,然后如果成交一個客戶給予一定比例的利潤給物業這邊
老師,我們是裝修公司,和物業簽訂合作合同交的基礎服務費,這個算在銷售費用—業務宣傳費,還是其他銷售費用里面,還是算在管理費用里面呢
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業會計準則,小企業的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業務招待費,但是實際業務的賬務處理廣宣費和業務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
成本的話這個不能具體到某一個項目,這種我掛其他業務成本嗎
同學你好,是的,可以掛其他業務成本,或者算到項目間接費用,之后,再在項目之間進行分配處理。
那這種服務費需要交印花稅嗎
同學你好,需要繳納印花稅。
按照什么類目來交呢
同學你好,按合同主要業務繳納印花稅。
這種就是一個物業合同推廣合同,我們和物業合同,物業給我提供相關住宅資料,同時配合我們做一下宣傳活動,感覺都與這下面的印花稅類目匹配不上呢
同學你好,如果匹配不上就不用交印花稅了。