你好同學,這個填寫以前年度,就需要修改以前的報表了。
老師您好!請問一下,關于合伙企業年度經營所得個人所得稅匯算清繳的填報相關問題做咨詢。就是企業21年12月份才成立,所以21年財務報表顯示是虧損的,那么在做22年匯算清繳填報時,彌補以前年度虧損這一欄要填寫嗎?填寫的金額時21年利潤表上的金額嗎?請老師抽空做一下分析解答,謝謝!
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業所得稅(期中減免所得稅優惠明細表、納稅調整項明細表、企業所得稅彌補虧損明細表都已填寫)且資產負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納(表中自動顯示)是哪里出問題了嗎?
老師,你好,請教個問題:我現在需要填報2022年國有資本收益申報情況表,該表中有一個以前年度損益調整補交利潤,請問我21年和22年匯算清繳調增后增加的利潤需要合計在一起填嗎
老師,麻煩你看一下這個個體戶年度匯算清繳,顯示從18年開始的,這個還能填寫彌補以前年匯算清繳明細嗎,我現在只有21年,22年的資產負債表和利潤表,這個怎么填
老師我23年資產負債表與利潤表勾稽關系對不上,在23年做了一筆21年匯算清繳調增的暫估,沒有發票,之前是只調表沒調賬,今年調了賬。在22年匯算清繳時交過企業所得稅7.05.我這個勾稽關系是正常的么
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
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哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
我這里沒有之前那么多報表,是不是就不用修改了,也不填可以吧
您如果想改,可以去稅局。
如果不準確享受之前的虧損,不管也可以。