你好,賬上增加的實(shí)收資本和資本貢獻(xiàn)。
老師,21年我現(xiàn)在報(bào)稅里有印花稅下的資金賬簿計(jì)算依據(jù)是什么?每個(gè)月報(bào)稅它是按次申報(bào)的,那我每個(gè)月都要申報(bào)一次?
老師上午好,資金賬簿印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,核定的是按次申報(bào),從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在一直未申報(bào)。
老師好!營(yíng)業(yè)賬簿印花稅的計(jì)稅依據(jù)是“實(shí)收資本+資本公積”作為計(jì)稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊(cè)資本50萬(wàn),6月初我已經(jīng)申報(bào)過(guò)這50萬(wàn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報(bào)繳納營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅嗎?
老師,申報(bào)那里出現(xiàn)了個(gè)印花稅的年報(bào),是營(yíng)業(yè)賬簿是吧,這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是多少
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)年底需要申報(bào)的印花稅,其中印花稅是指哪些數(shù)據(jù)?
商貿(mào)公司銷(xiāo)售商品,顧客只付80%.余下20%由國(guó)家補(bǔ)貼,商家全額開(kāi)發(fā)票給顧客,請(qǐng)問(wèn)商家收到80% 和20% 怎么入賬請(qǐng)老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買(mǎi)二手車(chē),二手車(chē)是老板親戚的車(chē),買(mǎi)車(chē)的購(gòu)車(chē)款是從公司的公戶(hù)打款,還是老板用自己個(gè)人私戶(hù)打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車(chē)過(guò)戶(hù)機(jī)構(gòu)開(kāi)的,賣(mài)車(chē)的收到車(chē)款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模公司開(kāi)車(chē)輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業(yè),我們是高新企業(yè),研發(fā)支出是放成本類(lèi)科目還是放費(fèi)用類(lèi)科目
WORD文檔,拉長(zhǎng)全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶(hù)余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶(hù)余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶(hù)增加額-21648.35。這部分錢(qián)需要在3.26-4.15掙的錢(qián)(毛利潤(rùn))里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢(qián)花了 還用了之前賬戶(hù)余額的錢(qián) 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬(wàn) 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類(lèi)的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬(wàn)
公司經(jīng)營(yíng)資金不足向員工個(gè)人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長(zhǎng)期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?
老師,2023年沒(méi)有增加的實(shí)收資本的,公司全年都處于半歇業(yè)狀態(tài),全年一直在虧損中,這種情況下能按0申報(bào)嗎?
可以的,可以這么做的。