你好,這個(gè)是不含稅的銷售額。
老師,利潤(rùn)表里邊本月金額那欄填寫的是本季度的含稅收入還是不含稅收入呢
老師,在填寫利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入那一欄寫的是含稅收入還是不含稅收入
老師,報(bào)季度報(bào)表,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是按含稅填還是不含稅填?
老師麻煩問(wèn)一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來(lái)繳稅嗎
但是我咨詢說(shuō)查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬(wàn),因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對(duì)這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來(lái)游戲充值之類的,與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)。但是過(guò)段時(shí)間會(huì)還回來(lái),具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)下,讓他再看看決定?
老板來(lái)了這個(gè)紅單,叫我付款,這個(gè)這報(bào)銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬(wàn)老板私人卡,過(guò)段時(shí)間再還回來(lái),是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是配送成本。報(bào)給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn),比如凈利潤(rùn)的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加,加上營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出得出來(lái)凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù),報(bào)給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
老師,在第四季度的利潤(rùn)表有利潤(rùn)計(jì)提了1000多的所得稅,但企業(yè)所得所表時(shí),填的是本年合計(jì)的利潤(rùn)就沒(méi)利潤(rùn)了,不用交稅,那我第四季度的所得稅還需要計(jì)提嗎?
不需要計(jì)題的,這個(gè)里邊就不要計(jì)提。
我在做憑證時(shí),收入都是含稅的,軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入也是含稅的,是不是在電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)要換算成不含稅的?
你好,那你做錯(cuò)了,你社保增值稅怎么做的?
社保增值稅?
申報(bào)增值稅怎么申報(bào)的,就是你報(bào)增值稅的銷售額怎么寫的。
增值稅的銷售額和你這個(gè)營(yíng)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入需要是一樣的。
我知道了,之前借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金,現(xiàn)在把應(yīng)交稅金統(tǒng)一出來(lái)一筆做到12月份的憑證里行嗎?
可以的,可這么做的
那憑證現(xiàn)在怎么修改
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
這個(gè)增值稅是不是月底要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
季度末月結(jié)轉(zhuǎn)就行。如果不需要交稅。
那這樣,資產(chǎn)負(fù)債表上會(huì)有一筆應(yīng)交稅費(fèi)?
對(duì)的,是的,有余額很正常。