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老師好!請問以前月份已經勾選抵扣的進項稅額,現在因為退貨,要做進項稅額轉出,請問一下分錄怎么寫呢?

2024-01-12 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 09:33

你好,這個要看是什么業務的進項,要看你之前是怎么做的分錄。

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快賬用戶3043 追問 2024-01-12 09:37

以前就是:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:41

你好,不是的,比如你是買原材料取得的進項稅還是固定資產還是什么?

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快賬用戶3043 追問 2024-01-12 17:28

買的小機器,一臺600

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:32

你好你買來的時候,這個機器是計入辦公費還是進入什么?

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你好,這個要看是什么業務的進項,要看你之前是怎么做的分錄。
2024-01-12
借:應交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)(藍字) 貸:應交稅費-未交增值稅(藍字) 同時調整已抵扣進項稅額。
2024-09-10
你好!這個不需要另外做分錄。你本月勾選了多少,就跟之前勾選是一樣的做分錄 只是金額不同而已
2024-09-10
八月份借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行存款做這個。
2022-09-27
同學你好 借成本費用科目 貸銀行存款
2023-03-22
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