所得稅一般都是按季度預(yù)提,虧損就不計(jì)提,你現(xiàn)在累計(jì)有利潤(rùn),直接又沒(méi)提的話,現(xiàn)在補(bǔ)提一個(gè)也可以
老師,前幾個(gè)月虧損,11月份的有利潤(rùn),11月份我需要計(jì)提所得稅嗎??
老師,12月份計(jì)提所得稅,用11月份的凈利潤(rùn)+12月份本年利潤(rùn)?還是用11月份的利潤(rùn)總額+12月份本年利潤(rùn)?
老師,計(jì)提12月份的所得稅時(shí),需要把項(xiàng)目上預(yù)交的所得稅減掉嗎? 11月份利潤(rùn)總額+12月本年利潤(rùn) *0.05就是應(yīng)該交的所得稅=10000,之前預(yù)交的所得稅有1500,那這次只計(jì)提8500嗎?
老師,12月份為虧損,本年度累計(jì)是有利潤(rùn),1-11月份未計(jì)提過(guò)所得稅,需在12月份計(jì)提所得稅嗎?
老師,1-9月份,本年度累計(jì)是虧損,10、11月份有利潤(rùn),12月份又虧損,本年度累計(jì)有利潤(rùn),需在12月份計(jì)提所得稅嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問(wèn),營(yíng)業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問(wèn)酒店餐飲部采購(gòu)的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬(wàn)是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶(hù)的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無(wú)票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來(lái)的 不懂
由郭老師回答我的問(wèn)題
前期本年累計(jì)都是虧損,11月份有利潤(rùn),12月份虧損,現(xiàn)在累計(jì)有利潤(rùn),這樣子的
是的,現(xiàn)在計(jì)提,1月15日之前申報(bào)預(yù)繳