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老師請問下,因第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現比對異常應該怎樣寫情況說明?

2024-01-11 21:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 21:11

您好,那您直接寫第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現比對異常

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快賬用戶2791 追問 2024-01-11 21:14

但是第四季度我們又按正確的稅率重新做了賬,導致在申報增值稅報表本期數為負數,我應該怎樣寫?但5%填寫時我們就按正確的填寫,現在稅務不出現了比對異常,要怎樣寫?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 21:17

您好,也是這樣寫即可,能讓人看明白是怎么一回事就行,

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快賬用戶2791 追問 2024-01-12 09:51

老師這樣寫可以不?

老師這樣寫可以不?
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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:44

你好,這樣寫,可以的呢

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您好,那您直接寫第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現比對異常
2024-01-11
你好,同學 你這里第三季度的申報表直接按照你這個實際銷售額來填寫就可以了。你是這個小規模納稅人,直接按照正負相抵之后的銷售額來進行填寫當期的一個銷售收入就可以了。那么你這里沒有超過30萬是可以享受免稅的。填寫在11行就可以了。
2020-10-14
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調整? 因為你賬務是在四季度處理的
2022-02-24
你好,這個你只需要注銷無票收入就可以開了發票的不用沖銷
2024-01-12
你好,需要的需要算進去。
2024-01-12
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