您好,那您直接寫第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現比對異常
老師 第二季度開出的發票 已經納稅申報了 7月份因為信息不正確又紅票沖回 一直沒在往出開 導致第三季度申報時申報表本年累計數據還是沒紅沖之前的 企業所得稅因為會計紅沖的處理數額跟財務報表的數據是一樣的 老師這樣的申報 異常么?如果異常應該怎么處理
老師請問下,因第一季度和第二季度申報未開票收入時稅率錯誤導致第四季度申報增值稅時出現比對異常應該怎樣寫情況說明?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊,攤銷表的有關填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數據呢?
但是第四季度我們又按正確的稅率重新做了賬,導致在申報增值稅報表本期數為負數,我應該怎樣寫?但5%填寫時我們就按正確的填寫,現在稅務不出現了比對異常,要怎樣寫?
您好,也是這樣寫即可,能讓人看明白是怎么一回事就行,
老師這樣寫可以不?
你好,這樣寫,可以的呢