需要,如果有員工需要買個稅和社保
老師我們員工自己有個小店,辦理的個體工商戶營業執照,不用報稅也不繳稅的那種,她每個月在我這里工資4800,這樣她工資不超5000,也是不用繳納個稅的吧?
個體工商戶申報經營所得的時候,成本費用里有給員工發的工資,這部分工資沒有申報個稅的,并且電子稅務局的稅種認定里也沒有工資薪金的稅目,這個情況下我還需要給員工申報個稅嗎?成本費用里還能加上工資的金額來申報經營所得嗎?
老師,我們是個體工商戶,稅費種核定里面只有經營所得稅沒有個人所得稅,但是我們這個月雇了幾個員工,已經給他們繳納了養老保險,我想問一下這幾個人用申報個人所得稅嗎
老師,個體運輸戶,核定稅種只有增值稅(及附加稅),經營所得。 查賬征收的,這個要不要在自然人里面報那個正常工資薪金所得的? 正常工資薪金所得是不是只有公司才要報的?
在辦理營業執照(個體戶)時,稅務核定稅種里面沒有工資薪金所得這個,但是第二個月我去申請了社保,個體有雇員,那這樣我要不要通知稅務增加這個員工的個稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎