你好這個進項不允好,這個進項不允許抵扣的。
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經實繳到位,現在A股東要把股份轉讓給B股東,實際轉讓的金額是0元,但是0元轉讓稅務局不認可,截止到2025年3月31日的財務報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調賬怎么調?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結轉成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發票),賬務怎么處理?
這樣是屬于集體福利,不允許抵扣對嗎?
進項轉不抵扣,那價稅合計的金額可以計入管理費用-招待費/福利費嗎?
可以的,可以這樣處理沒問題。
是集體福利不允許抵扣嗎?另外不計入固定資產,直接計入管理費用-福利費?
正常計入固定資產這個不能抵扣。
然后他的攤銷計入業務招待費。
攤銷一個計入業務招待費,一個計入員工福利費,管理費用科目下
對的是這樣對的是這樣處理正確還哪有問題嗎?