你好,只要繳納個(gè)稅了就可以
有關(guān)個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)退回申請(qǐng),是在退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)中進(jìn)行嗎?怎樣判斷/核對(duì)數(shù)據(jù)是否正確呢?(參照什么核對(duì)?)
請(qǐng)問(wèn)老師申請(qǐng)退還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)需要滿足什么條件呢?
個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)核對(duì),是什么樣的情況才需要做的
老師個(gè)稅的退付手續(xù)費(fèi)核對(duì),是申請(qǐng)了就能退一部分稅嗎,要怎么操作呢?這個(gè)和個(gè)人進(jìn)入個(gè)稅退稅有什么區(qū)別呢
請(qǐng)問(wèn)下老師,個(gè)人所得稅中的“退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)”申請(qǐng)退的話需要什么條件呢
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報(bào)表,我需要調(diào)整哪幾個(gè)科目的金額,讓資產(chǎn)負(fù)債率變低
老師請(qǐng)問(wèn),公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里