您好,個(gè)人工商戶是案中案季度的利潤預(yù)繳,年度匯算清繳。
老師,個(gè)體工商戶的企業(yè)所得稅不按照公司所得稅優(yōu)惠政策來計(jì)算?個(gè)體工商戶的所得是個(gè)人經(jīng)營所得,需要核定稅率是吧
老師,你好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶經(jīng)營所得平時(shí)是按季度查賬征收是生產(chǎn)經(jīng)營A表,年度匯算清繳怎么是按照生產(chǎn)經(jīng)營B表申報(bào),這個(gè)是對(duì)的嗎。
老師,季度計(jì)提所得稅是按照季度末利潤表中的利潤總額本年累計(jì)金額來計(jì)算的嗎?
老師好,個(gè)體戶申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營所得那個(gè)金額是季度發(fā)生額還是本年累計(jì)金額?生產(chǎn)經(jīng)營所得是季報(bào)的。
請(qǐng)問老師,第四季度申報(bào)個(gè)體戶定期定額生產(chǎn)經(jīng)營所得,是按照全年累計(jì)收入填寫還是就寫第四季度的收入?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
您好老師 您好老師
是按照哪個(gè)金額來預(yù)繳啊
是按照本年累計(jì)金額,在您的報(bào)表上是146457.17
老師 收入總額=775424.67+8478.18=783902.85
成本費(fèi)用=472755.94+164689.74=637445.68
利潤總額=783902.85-637445.68=146457.17
老師您能幫我看下 對(duì)嗎
您好,個(gè)體工商戶的年應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本%2B費(fèi)用%2B損失%2B準(zhǔn)予扣除的稅金)-其他支出-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損。所以計(jì)算稅金的時(shí)候是按照你的利潤的,不是按照第一列的收入。另外,個(gè)體工商戶年應(yīng)稅所得額不超過200萬的部分,減半征收個(gè)稅
老師 您好這是申報(bào)的截圖
老師 我先不考慮年的 現(xiàn)在是申報(bào)季度的
你好,您填的申報(bào)表是對(duì)的
老師 我需要添加個(gè)體工商戶的減免政策對(duì)吧
老師 我是這么填 可以吧
不需要添加,一般有稅收優(yōu)惠的,你的申報(bào)表填完之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照優(yōu)惠政策算
我沒有添加 就沒有出來 不知道是為什么
你申報(bào)的那個(gè)頁面,雙擊有序列,姓名、證件類型等等那一列,雙擊后出來一張表,第十三欄,23行,雙擊進(jìn)去選擇減免的
老師在嗎
老師 我想問下印花稅 怎么繳納
印花稅你可以選擇一次性申報(bào)或按季申報(bào),一般個(gè)體工商戶你全年一次性報(bào)就可以了