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Q

現在印花稅申報是按銷售收入去繳納嗎?還是按簽訂合同發生時間和合同價款(無論是含稅價還是不含稅價)去繳納印花稅呢?

2024-01-11 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 10:24

簽訂了合同的,就按合同申報,沒有合同的按發生的交易金額申報

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快賬用戶6013 追問 2024-01-11 10:27

您的意思是現在無論是否簽合同都要交印花稅?只要是在印花稅交稅規定范圍內的都交印花稅?不是按銷售收入去交稅了?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:28

是滴,就是那個意思的哈

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快賬用戶6013 追問 2024-01-11 10:33

①如果核定的是按季申報一種稅目的,比如技術合同,實際發生的是幾種合同,但比例稅率都是萬分之三,像這種我是否可以按已經核定的技術合同去按季申報匯總申報繳納印花稅呢?②申報印花稅時,實際結算金額是合同總價款(含稅價或不含稅價)?還是實際付款的金額?比如有些余款還未結清這種的

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:35

就是按簽訂合同的不含稅金額申報,不管是否執行或者結算

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快賬用戶6013 追問 2024-01-11 10:42

您的意思是按不含稅總價款去繳納印花稅?合同簽訂的是含稅價呀

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:44

沒有單獨約定不含稅,那么只能按含稅申報

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快賬用戶6013 追問 2024-01-11 16:45

嗯,現在繳納印花稅賬務處理是不是還可以直接計入借管理費用-印花稅 貸銀行存款呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:46

按季度計提,季初申報,計入稅金就附加

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快賬用戶6013 追問 2024-01-11 16:50

現在需要季度初或上月末先計提印花稅?然后下月或下季繳納印花稅?是要做兩筆分錄,①先計提,借營業稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅,②繳納時,借應交稅費-應交印花稅 貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:51

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶6013 追問 2024-01-11 17:02

①小會計準則中,說不用計提印花稅,直接繳納計入管理費用,這樣可以嗎?還是得看印花稅金額大小?②如果上年度未計提印花稅,下年度繳納時需要先做一筆補提印花稅再做繳納印花稅的?賬務處理咋記呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:05

就按前邊說的做就是了哈。不要再有其他想法,

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相關問題討論
簽訂了合同的,就按合同申報,沒有合同的按發生的交易金額申報
2024-01-11
你好!是的。是按不含稅金額來的了
2022-07-04
你好,繳納印花稅時是按含稅價格計算繳納的
2020-09-15
你好,是按照含稅價格來計算。
2022-11-09
合同上單獨體現的增值稅,不交印花稅。 所以說簽訂合同時合同里的增值稅單獨體現會少交稅款。
2023-03-29
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