固定資產申報表中折舊賬載金額按會計準則要求正常計提即可,稅務金額按一次性折舊完,即固定資產入賬價值填寫。當年做納稅調減,形成應納稅暫時性差異 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債
小微企業申報季度所得稅中,固定資產加入折舊優惠名字表中,新購買的電腦,需要填在固定資產、無形資產一次性扣除,500萬元以下設備器具一次性扣除中嘛?
銷售2020年購入自己使用過的固定資產,并已抵扣的固定資產,增值稅申報表如何填列?
固定資產-電腦 單價:3775元,符合單位價值不超過5000元的固定資產,允許一次性計入當期成本費用,假設購入6臺電腦,入賬價值:22650元,使用年限3年,殘值率3% 預計凈殘值:22650*3%=679.5 固定資產一次性扣除=22650-679.5=21970.5,對嗎
固定資產一次性計入當期損益,稅 與賬如何處理
請問下資產加速折舊、攤銷表的固定資產一次性扣除是什么意思? 我們公司在2022年期間購入了多臺電腦,總價值在500萬以下,入的固定資產,這個在申報企業所得稅時可以填這個固定資產一次性扣除的明細表嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用