您好 這個分錄是年末結賬再做
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結轉本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結賬還是提示本年利潤科目有余額?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,將2023年本年利潤余額轉入利潤分配科目中,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這個分錄是年末結賬再做嗎?
結轉本年利潤是不是看科目余額表本年利潤的期末余額,分錄是借:本年利潤-3560176.21 貸:利潤分配-未分配利潤-3560176.21
科目余額表上本年利潤期末余額借方是2731892.43,年終結轉到利潤分配—未分配利潤的會計分錄是,借未分配利潤2731892.43、貸本年利潤2731892.43,是這樣的嗎?
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師,現在我想問2O2年12月的賬務處理財務軟件我已單擊了月末結賬,但這個分錄我還沒做,怎么辦?
可以補做到次年 也沒什么大礙哈
可以反結賬嗎?
也可以反結賬補這筆分錄的
玲竹老師,一般做這筆都是反結賬補的嗎?月末結賬才能生成利潤表負績表才能知道未分配利潤是多少?是這樣嗎?
不是的哈正常結賬前就做看本年利潤的期末余額就可以寫分錄了啊