同學你好 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 如果是凈虧損,則作相反分錄. 是的
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結轉本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結賬還是提示本年利潤科目有余額?
20年本年利潤 借方67000 結轉到未分配利潤 借:未分配利潤67000 貸:本年利潤67000 21年的期初余額表 借 貸方 累計 和余額 分別是多少
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
結轉本年利潤是不是看科目余額表本年利潤的期末余額,分錄是借:本年利潤-3560176.21 貸:利潤分配-未分配利潤-3560176.21
科目余額表上本年利潤期末余額借方是2731892.43,年終結轉到利潤分配—未分配利潤的會計分錄是,借未分配利潤2731892.43、貸本年利潤2731892.43,是這樣的嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?