你好同學(xué)!如果你建賬是選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,使用以前年度損益調(diào)整,勾稽關(guān)系無(wú)法對(duì)應(yīng)的。你可以直接使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表是可以更改的哦
好勾稽關(guān)系不一致可以忽略的,因?yàn)槟阌昧宋捶峙淅麧?rùn),或者是以前年度損益調(diào)整都會(huì)影響這個(gè)的。 老師稅務(wù)局填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以過(guò)嗎@郭老師
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師。我們財(cái)務(wù)軟件損益表和稅務(wù)系統(tǒng)損益表可能選擇會(huì)計(jì)制度不一樣。財(cái)務(wù)軟件以前年度損益調(diào)整有余額。而稅務(wù)系統(tǒng)那個(gè)報(bào)表沒(méi)有這個(gè)科目。那么我按照我們財(cái)務(wù)軟件上的損益表數(shù)據(jù)怎么填報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)損益表?
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是之前財(cái)務(wù)更正前期差錯(cuò)的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整了,但是她沒(méi)有改正前期報(bào)表和匯算清繳表,已經(jīng)幾年了,我再23年更正分錄正常入賬還是回去前面改好呢?我接手后沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整表了
老師,您好。我看有一些同行說(shuō)調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,勾稽關(guān)系就會(huì)有錯(cuò)。那是都要調(diào)整報(bào)表?財(cái)務(wù)軟件報(bào)表也沒(méi)法調(diào)整呀。還有電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表可以自己改嗎?謝謝老師。
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開(kāi)專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開(kāi)普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開(kāi)票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋(píng)果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒(méi)貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋(píng)果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,使用利潤(rùn)分配好像也會(huì)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不相符哦。那這種情況我需要去調(diào)整電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
申報(bào)的時(shí)候會(huì)有一行是填寫(xiě)引起未利潤(rùn)變動(dòng)的其他調(diào)整,你找一下
是改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
是利潤(rùn)表,利潤(rùn)表不體現(xiàn)出來(lái),所以和資產(chǎn)負(fù)債表不相符
老師。那就是我2023年把這個(gè)數(shù):借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)收帳款。然后在2023年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)調(diào)整未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)是嗎?那只調(diào)未分配利潤(rùn)頁(yè)不行呀。
是的,做了這個(gè)分錄,資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來(lái)就是對(duì)的了,但利潤(rùn)表需要修改