同學(xué)您好,是弄的定額發(fā)票 可是不知道哪里能看到 不知道是一個(gè)季度58000還是一個(gè)月
老師 想問一下 印花稅購銷合同申報(bào)的數(shù)據(jù)依據(jù)是什么 怎么計(jì)算
老師,印花稅的申報(bào)依據(jù)是根據(jù)不含稅的銷售額還是購銷合同金額
老師你好,印花稅購銷合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購合同和銷售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
企業(yè)在報(bào)印花稅的時(shí)候購銷合同要按購買和銷售的合同總金額填寫計(jì)稅依據(jù)嗎,可以根據(jù)開票金額填寫嗎
您好老師買賣合同印花稅計(jì)稅的依據(jù)是那個(gè)報(bào)表上的數(shù)呀
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了 ,購銷合同是根據(jù)你簽訂合同的金額來填寫的
數(shù)量一般就填有多少份合同
那是含稅的金額吧!在咱報(bào)表那個(gè)數(shù)
同學(xué)您好,你好,如果有合同的話按合同金額的合同分開注明了含稅與不含稅的,可以按不含稅,否則就是含稅 ,沒有合同就按收入
收入是銷售,那購入的怎么找這個(gè)數(shù)
同學(xué)您好,一樣的邏輯,購銷合同是一對(duì),客戶是采購,供應(yīng)商就是銷售,依據(jù)是一樣的
那就是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 一般是這樣的