這種情況可以先進(jìn)入到往來款,然后等變更完以后再轉(zhuǎn)到實收資本
老師,公司收到客戶投資款300萬元,之后還會有,等都全部收到后,會變更股東的投資占比,其中一部分記入實收資本,一部份記入?在沒有確定金額的情況下,我收的這筆款,要先暫時放入哪個科目,會計分錄怎么做?
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認(rèn)繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務(wù)變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經(jīng)注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產(chǎn)經(jīng)營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務(wù)局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應(yīng)付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊實收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應(yīng)該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風(fēng)險?需要提前籌劃規(guī)避風(fēng)險應(yīng)做好那些防范措施?收到有空請回復(fù)!謝謝!
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計也是負(fù)數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款,還有其中一個至今沒有到位。現(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料,持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎?
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計也是負(fù)數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款,還有其中一個至今沒有到位。現(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料,持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎?
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的政府補助轉(zhuǎn)營業(yè)外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據(jù)什么填寫?還能根據(jù)24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現(xiàn)在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業(yè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發(fā)放的,計提和實際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時候要調(diào)整24年的報表嗎
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
請使用微信掃一掃登錄
那先計入實收資本,以后再變更,算錯嗎?
往來款就是指其他應(yīng)付款吧?
這個也不算錯誤,這么做也可以
我是按照,非公司股東投入,但共享收益共擔(dān)風(fēng)險,所以計入實收資本,我這個思路對嗎?
你這個思路是沒問題的,但是需要去盡快給你辦理變更的手續(xù)
哦哦,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!