你好,沒有的0申報 修改下
老師政府發放消費券,我們公司只作為一個平臺幫他發放,我們既沒有收入,也沒有支出,我們的賬務怎么處理呀?就是政府把發放消費券的金額打到我們公司,通過我們的平臺直接放到那個平臺上來進行核銷,我們是平臺服務商,不是商戶,我們這個賬務怎么處理呀?
老師您好,我們公司現在要做稅務遷出,查出來的是2016-2017年2年的報表沒有申報,但是這之前也一直沒有在申報系統核定上的,我給稅管員說了但是稅管員的意思是現在系統已經查出來了,那就必須要申報,但是這兩年的都是手工賬,而且那會我還沒在這個公司,就是我現在不知道這個表應該怎么編,有沒有什么辦法快速把這個報表編出來的呢
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務報表兒和我那個在電子稅務局上申報的那個財務報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務報表是我我從財務軟件上導出來的,我從我那個財務軟件兒上導出來的那個,比如說是現金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務局上填報,填報之后這兩個數據應該是。一樣的是吧。這是電子稅務局上的現金流量表季報,這個是我從財務軟件上導出來的現金流量表季報,這兩個數據應該是一樣的吧?現在這兩個數據對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數據我都核對過了,但是他到最后的這個期初現金余額和期末現金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現本期繳納上期應納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應納稅額,看著也不對呀
老師這個是民宿有文化建設稅這個表上的數是移動帶出來的我應該怎么處理呀,還是這個數就在報表上放著直接申報就行呀,我們沒有廣告費啥的
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
老師營業賬簿印花稅報不上申報期限是按次申報,稅種認定也有營業賬簿的印花稅是按年報,這個得去稅務大廳吧
按年申報的 你做采集也是按年 就是選擇按期
但是都選擇不了
那就去稅務局那邊申報的
期限申報,就有個按次申報的,稅目選擇營業賬簿了但是期限還是按次
不對的,這個按次是沒有稅種認定他選擇的