你好,忘記結(jié)轉(zhuǎn),就補做結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
2019和2020年,年底忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,現(xiàn)在補做分錄,直接使用本年利潤和未分科目嗎?
現(xiàn)在用了以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,現(xiàn)在利潤表沒有這個科目就跟資產(chǎn)負載表未分配利潤不一致,如果年末期末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤有影響嗎?第二年清0會利潤會跟資產(chǎn)負載表的未分配利潤一樣嗎?還是說不一致?
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表期末金額是21和22年合計,現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
老師,每年年未要不要把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目,我現(xiàn)在要進行未分配利潤股東分紅,怎么一看,未分配利潤科目無數(shù)字,數(shù)字都還存放在本年利潤科目里(前幾年的都還在本年利潤科目里)(接的別人的賬)
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目了,是如果直接反結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn),22年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤本年利潤科目就有負數(shù)在哪里,怎么處理
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
是在23年12月份補做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目嗎?老師,不能在21年底補結(jié)轉(zhuǎn)是吧
你好,是的,是這樣的
但是,老師,22年底是結(jié)轉(zhuǎn)了的,是不是23年不用補結(jié)轉(zhuǎn)了,
你好,22年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,金額包括了21年未結(jié)轉(zhuǎn)的金額??
就是想問問老師,不是包含了21年的金額嗎?都是累計數(shù),我是年底才結(jié)轉(zhuǎn)未分配科目的,
你好,正常情況下是不包括的,每年分別結(jié)轉(zhuǎn)的?
21年本年利潤是貸方余額129萬,22年底本年利潤貸方余額是262萬,都是累計過來的,22年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目262萬時不是包含了129萬的嗎
你好,如果你按年結(jié)轉(zhuǎn),是不包括的。
老師你看看這個圖片,22年1月以后的這個余額是連著21年底129萬那個書計算下來的,那到22年12月結(jié)轉(zhuǎn)時不是包含了的嗎
你好,之前沒有按年結(jié)轉(zhuǎn),自然是包括的?
就是21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,22年結(jié)轉(zhuǎn)之后就是平的,現(xiàn)在未結(jié)轉(zhuǎn)的只有23年的吧老師,那我現(xiàn)在還要補結(jié)轉(zhuǎn)哪個金額?
你好,22年結(jié)轉(zhuǎn)之后就是平的。 那23年只需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年本年利潤金額就是了?
老師,未分配利潤有貸方余額需要計提盈余公積嗎?只按照10%提取法定的可以嗎,直接在今年底計提是嗎
你好,未分配利潤有貸方余額,需要按10%提取法定的盈余公積,是在23年的年底提取。
只提取法定的就可以吧老師,不提取任意盈余公積了,如果轉(zhuǎn)增資本是不是要繳納20%的個稅?
你好,可以提取任意盈余公積,也可以不提取。 轉(zhuǎn)增資本,不需要繳納個人所得稅?
老師,一般企業(yè)都是怎么處理的,任意盈余公積提取好還是不提取好呢?怎么有老師說只要盈余公積轉(zhuǎn)增資本或者股東分紅轉(zhuǎn)增資本都要繳納個稅?
你好,沒有標(biāo)準(zhǔn)去評價哪種更好的。 給股東分紅,是需要繳納個人所得稅的