是的對的,其他的不用填寫
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
請教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬,增值稅申報表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有開票,收入沒有超過30萬現(xiàn)在申報增值稅,是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額那,別的地方不用填了吧?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有開票,收入沒有超過30萬現(xiàn)在申報增值稅,是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額那,別的地方還需要填嗎?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據(jù)?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設(shè)立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當(dāng)時 借成本,貸應(yīng)付 3月份來票跟當(dāng)時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就調(diào)增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負(fù)債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機關(guān)是指各級稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務(wù)局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬多,24年業(yè)務(wù)量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤為負(fù)數(shù)需要退之前預(yù)繳的稅款。現(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會引起稅務(wù)稽查嗎?退稅對企業(yè)有風(fēng)險嗎
那按照利潤表里面的什么金額填呢
營業(yè)收入營業(yè)成本都需要填寫的,你有費用的也得填寫費用
那我是不是該填主營業(yè)務(wù)收入一欄和主營業(yè)務(wù)利潤一欄的合計金額呢
你好,你要填寫什么業(yè)務(wù)?
申報增值稅
增值稅填寫的是不含稅的銷售額看營業(yè)收入。
老師,填寫主營業(yè)務(wù)收入金額,還用加上其他業(yè)務(wù)利潤嗎?
主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入,這里面的其他利潤是不是已經(jīng)減了其他業(yè)務(wù)成本?
我們沒有其他業(yè)務(wù)成本
那就需要營業(yè)收入加上其他業(yè)務(wù)利潤。
還用減去費用嗎
你好不需要的,不用
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。